企业内部控制与风险管理
时间:2010年3月27-28日 地点:深圳
【主办单位】华扬金融教育机构(深港十大教育品牌)
【收费标准】¥2800/人(包括学费、讲义费、资料费等)
【授课对象】1、董事会成员、总经理及其他中高级管理人员
2、负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
3、其他财务职能部门(会计、信用控制、资金管理等)的经理和管理人员
【报名流程】电话报名—填写报名表—收到缴费通知书—缴费—入学通知书
【课程背景】
《企业内部控制基本规范》的颁发,标志着企业严格的内部控制已经成为进入资本市场的“入门证”。您所在的企业是否也遇到了这样的困境:企业存在各种规章制度却落不到实处,执行力差;
企业的整体竞争优势建立困难;业务目标与财务目标脱节;信用管理缺失、供应链运作效率低、ERP形同虚设、目标、组织与流程脱节… …企业面临这些实际问题,究竟该怎么办?
【课程模块】
第一部分 财务风险控制 |
一、企业财务风险概述 |
二、企业内部控制风险及管理 |
企业可能面临的风险
什么是企业风险管理
企业风险管理的程序
企业风险的识别 |
什么是COSO架构
内部控制的设计原则
如何建立有效的内部控制
对分支机构的内部控制
萨奥法案和公司冶理
企业内部控制基本规范
企业内部控制的局限性 |
三、企业财务风险预警 |
四、企业税务风险及管理 |
企业杠杆效应分析
企业财务指标分析
企业财务预警模型 |
企业税务风险管理模型
大企业税务风险管理指引 |
五、企业信用风险及管理 |
六、企业库存风险及管理 |
企业信用管理的基本概念
应收帐款风险的风险防范
应收帐款风险的日常管理 |
正确认识库存风险
库存物料的ABC管理
减少不可用库存
采用合适的库存补货方式
加强库存的现场管理
库存的VMI管理
库存管理的绩效考核 |
七、企业投融资风险及管理 |
八、企业购并中的财务风险 |
筹资风险产生的原因
筹资风险的分析
筹资风险的管理与控制
筹资决策常用方法
企业投资风险防范与控制
投资决决策的常用方法 |
什么是并购风险
企业并购存在哪些风险
企业并购风险的控制 |
第二部分 内部审计技巧 |
一、审计理论及基本方法 |
二、销售与收款循环审计技巧 |
审计概论
审计目标和审计范围
审计准则体系
注册会计师的法律责任
审计证据和审计工作底稿
审计计划、重要性及审计风险
内部控制及其测试与评价
审计中的抽样技术 |
销售与收款循环的特性
收入审计技巧
现金审计技巧
应收帐款审计技巧 |
三、购货与付款循环的审计 |
四、生产循环的审计 |
销售与收款循环的特性
应付帐款审计技巧
固定资产审计技巧 |
生产循环的特性
成本审计技巧
存货审计技巧
预提、待摊费用审计技巧 |
五、筹资与投资循环的审计 |
六、失真会计信息预警及甑别 |
筹资与投资循环的特性
长期投资审计技巧
借款审计技巧
其他应收、应付审计技巧 |
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【课程收益】
本课程将通过生动的案例分析,使中高层管理人员从战略的高度理解内部控制,并将战略高度的内部控制与企业运营的各个环节的控制结合起来,帮助企业建立适合自己的内控体系。
【讲师介绍】
贾老师,学员最受欢迎的“财务管理”系列课程讲师,将枯燥繁琐的财务知识化为通俗易懂的实战课堂,趣味而不失严谨,内容充实而又实用。
华南理工大学投资学博士, 中国执业注册会计师、注册税务师、国际会计师(AIA)。先后供职于东风汽车、富士康国际控股等上市公司。具有十四年的财务和税务管理和咨询经历, 在为众多客户提供专业服务的过程中,取得了良好的效果。在公司改制上市、企业财务诊断、成本控制、企业涉税风险控制、税务筹划及风险投资、收购兼并等领域有深刻的理解、研究及实践。
贾老师现任会计师事务所首席合伙人、国际会计师公会(AIA公会)、浙江大学、华南理工大学、暨南大学、广西大学、湖南大学、北京工商大学特聘讲师。
授课特点:
深刻理解企业客户的需求,充分与学员互动,善于案例教学,思路清晰明了、方向感强,深入浅出,形象生动的风格辅之扎实的理论基础和丰富的实践经验。
曾培训客户:
招商银行、中国电信、中通服、南方电网、美国友邦保险、家乐福(中国)、报喜鸟集团、正中地产、富士康企业集团、南方航空、深圳广电集团、中国燃气、深南玻、深赤湾、TCL、哈尔滨啤酒集团、深天马、广州文冲造船厂、佛山公资委、嘉兴国资委、云南烟草、广电运通、惠州华阳集团、广铁集团、中烟集团、欧神诺集团、东菱电器、法国罗格朗电器等数百家企业。
【增值服务】
☆免费参加华扬金融教育机构的俱乐部活动和论坛活动;
☆免费获得华扬《财富邦》电子杂志;
☆免费获得华扬提供的猎头服务。